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内部审计的职责和权限

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内部审计的职责和权限(通用30篇)DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇1

  1. 组织编制并实施公司年度审计工作计划;DqL易文君-文库范文网

  2. 制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;DqL易文君-文库范文网

  3. 能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;DqL易文君-文库范文网

  4. 能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的问题提出有意义的见解;DqL易文君-文库范文网

  5. 能够独立完成正式审计报告的撰写工作;DqL易文君-文库范文网

  6. 监督审计发现的后续整改及落实情况;DqL易文君-文库范文网

  7. 拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;DqL易文君-文库范文网

  8. 拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。DqL易文君-文库范文网

  9. 完成上级主管交办的其他工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇2

  1、参与拟订监查计划几实施方案,并按计划实施DqL易文君-文库范文网

  2、参与公司内控状况的监查和评价DqL易文君-文库范文网

  3、参与实施专项监查任务,完成监查报告和改善提案DqL易文君-文库范文网

  4、建立并管理监查档案DqL易文君-文库范文网

  5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责DqL易文君-文库范文网

  6、履行其它相关职责,完成委派的其它任务DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇3

  1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。DqL易文君-文库范文网

  2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。DqL易文君-文库范文网

  3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计建议。DqL易文君-文库范文网

  4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。DqL易文君-文库范文网

  5、参与内部审计制度的修订。DqL易文君-文库范文网

  6、完成审计部长交办的其他工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇4

  (1)根据集团发展战略,建立和完善内审制度,制定具体计划并组织实施;DqL易文君-文库范文网

  (2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;DqL易文君-文库范文网

  (3)负责外勤审计工作的控制和管理,复核审计人员完成的审计底稿、审计结果和审计报告;DqL易文君-文库范文网

  (4)对在审计工作中发现方面的问题,提出指导意见,并定期进行复查;DqL易文君-文库范文网

  (5)负责审计档案的整理归档工作;DqL易文君-文库范文网

  (6)完成领导交办的其他工作任务。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇5

  1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;DqL易文君-文库范文网

  2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;DqL易文君-文库范文网

  3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;DqL易文君-文库范文网

  4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;DqL易文君-文库范文网

  5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇6

  根据公司整体战略规划,拟定并完善公司内部审计规章制度、工作流程和年度工作计划DqL易文君-文库范文网

  制订单个审计(调研)项目工作方案和实施计划,并组织实施,起草审计报告和挂你建议书等审计文书DqL易文君-文库范文网

  负责公司本部及下属单位的经济责任审计、经营情况审计、供应商审计等各类专项审计,与被审计单位沟通问题,并提出整改建议,出具审计报告DqL易文君-文库范文网

  对公司本部及下属单位的内部控制系统开展分析评价,完成年度内控评价报告,开展并不断完善内控体系建设;及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见DqL易文君-文库范文网

  对公司内部违规经营投资行为开展调查和追责工作,监督对各项财经规章制度的执行情况,整理问题线索,开展调研,完成各阶段工作报告DqL易文君-文库范文网

  对审计项目整改情况开展跟踪检查,运用问题销账机制DqL易文君-文库范文网

  配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内外部审计工作DqL易文君-文库范文网

  完成上级交办的其他工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇7

  1、开展各项目工程进度、质量管理的审计工作;DqL易文君-文库范文网

  2、开展集团基建部、工程部、分子公司工程管理的审计工作;DqL易文君-文库范文网

  3、开展生产及相关大型设备购置、验收、更新改造、处置的审计工作;DqL易文君-文库范文网

  4、负责对项目工程管理真实性、合规性复核,对影响经营的重大风险作出预警并全过程监督;DqL易文君-文库范文网

  5、配合部门负责人开展集团的提质增效检查审计、其他专项审计、廉政建设、监督等工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇8

  1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;DqL易文君-文库范文网

  2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;DqL易文君-文库范文网

  3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;DqL易文君-文库范文网

  4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;DqL易文君-文库范文网

  5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇9

  1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作,确保供应商物料供应符合要求;DqL易文君-文库范文网

  2、组织印字包材的审核,发放,收回,存档等管理工作,印字内容符合上市许可和相关法规的要求;DqL易文君-文库范文网

  3、参与技术转移工作,负责供应商模块相关工作DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇10

  一、审计科在开展内部审计工作中应履行下列职责:DqL易文君-文库范文网

  1、拟定本单位内部审计规章制度;DqL易文君-文库范文网

  2、审计预算的执行和决算;DqL易文君-文库范文网

  3、审计财务收支及有关经济活动;DqL易文君-文库范文网

  4、审计基本建设投资、修缮工程项目;DqL易文君-文库范文网

  5、审计各类专项经费的管理和使用;DqL易文君-文库范文网

  6、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对投资、工资分配等审计监督;DqL易文君-文库范文网

  7、审计经济管理和效益情况;DqL易文君-文库范文网

  8、办理院领导和上级审计机构交办的其它审计事项。DqL易文君-文库范文网

  二、审计科长职责DqL易文君-文库范文网

  1、在院长直接领导下,负责科室全面工作,履行科室职责,实行目标管理和岗位责任制;DqL易文君-文库范文网

  2、贯彻有关审计的法令、制度和指示,遵守国家法规,廉洁奉公;DqL易文君-文库范文网

  3、根据上级的部署和本单位经济活动的具体情况拟订审计工作计划,报经本单位领导批准后,组织实施,依法审计,做好审计的督促、检查,和报告工作;DqL易文君-文库范文网

  4、负责做好本科室人员的`思想政治教育和抓好劳动纪律,考勤,定期组织政治学习和业务训练,提高干部职工的素质及工作效率,改进工作作风。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇11

  1、协助制订和健全公司内部审计制度,规范内部审计工作程序,严密审计工作方法;DqL易文君-文库范文网

  2、根据公司整体战略规划,协助编制年度内部审计计划,能够独立完成审计项目,按规定程序和方法收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,输出内部审计报告;DqL易文君-文库范文网

  3、协助公司内部控制体系建立,对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化,组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;DqL易文君-文库范文网

  4、负责公司审计档案的管理工作;DqL易文君-文库范文网

  5、完成领导交办的其他工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇12

  1、熟悉内部审计制度和审计流程;DqL易文君-文库范文网

  2、负责医疗收费价格的审核监督;DqL易文君-文库范文网

  3、参与医院基建维修监督和验收工作;DqL易文君-文库范文网

  4、负责做好审计底稿和查证等工作;DqL易文君-文库范文网

  5、负责审计原始资料的积累、整理;DqL易文君-文库范文网

  6、科长外出或者有特殊任务时参与院内询价工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇13

  1.负责公司所投项目的投后管理;DqL易文君-文库范文网

  2.全方位对企业制造成本进行精细核算分析;DqL易文君-文库范文网

  3.配合公司对拟投项目进行财务尽调工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇14

  1.按照内部审计计划开展内部审计工作;DqL易文君-文库范文网

  2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;DqL易文君-文库范文网

  3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;DqL易文君-文库范文网

  4.完成领导交办的其他工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇15

  1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;DqL易文君-文库范文网

  2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;DqL易文君-文库范文网

  3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;DqL易文君-文库范文网

  4、审计公司资金使用情况;DqL易文君-文库范文网

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇16

  1、协助审查企业各项财务报表,拟订审计计划或方案DqL易文君-文库范文网

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作DqL易文君-文库范文网

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,为企业运营提供服务DqL易文君-文库范文网

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作DqL易文君-文库范文网

  5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇17

  1、参与制定公司内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等工作。DqL易文君-文库范文网

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责所涉及审计事项审计工作底稿的编制。DqL易文君-文库范文网

  3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。DqL易文君-文库范文网

  4、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。DqL易文君-文库范文网

  5、负责有关审计资料的原始调查、手机、整理、建档工作,按规定保守秘密。DqL易文君-文库范文网

  6、参与审计相关业务制度和业务知识的.学习和培训,不断提升审计业务水平。DqL易文君-文库范文网

  7、做好审计管理信息系统的数据管理和安全运行维护工作。DqL易文君-文库范文网

  8、完成上级安排的其他工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇18

  1、熟知审计准则及国家制度,能独立实施审计项目;DqL易文君-文库范文网

  2、熟知内部审计准则、法律法规、审计标准及程序、会计原则、识别舞弊信号的知识,DqL易文君-文库范文网

  能识别可能已发生的舞弊行为;DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇19

  1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;DqL易文君-文库范文网

  2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;DqL易文君-文库范文网

  3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;DqL易文君-文库范文网

  4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;DqL易文君-文库范文网

  5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;DqL易文君-文库范文网

  6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;DqL易文君-文库范文网

  7、完成公司交办的其他工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇20

  1. 每年1~2轮SOX 404合规项目测试DqL易文君-文库范文网

  2. CSA内控自我评估抽样测试DqL易文君-文库范文网

  3. 识别高风险领域,进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等DqL易文君-文库范文网

  4. 根据举报信息开展舞弊调查DqL易文君-文库范文网

  5. 撰写审计报告,并跟进内控缺陷整改DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇21

  1、 根据客户提供做账的资料进行初步审核,协助客户补欠缺资料;DqL易文君-文库范文网

  2、 录入会计凭证,处理报表,对业务数据进行统计分析;DqL易文君-文库范文网

  3、 调整公司账面的毛利率及净利率,并作出合理的调整建议;DqL易文君-文库范文网

  4、 跟进香港公司报税情况;DqL易文君-文库范文网

  5、 按照香港审计经理计划和工作安排,在规定时间内完成香港公司会计与审计工作,呈递上级审核,并协助出具审计报告工作;DqL易文君-文库范文网

  6、 出具简单的审计报告;DqL易文君-文库范文网

  7、 及时为客户解答会计和审计方面的疑问;DqL易文君-文库范文网

  7、工作中发现问题及时向上司反馈,按上级指导跟进后续工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇22

  1、参与审计项目,编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告;DqL易文君-文库范文网

  2、负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;DqL易文君-文库范文网

  3、领导交办的其他工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇23

  审计项目执行DqL易文君-文库范文网

  按照集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目。DqL易文君-文库范文网

  咨询DqL易文君-文库范文网

  向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。DqL易文君-文库范文网

  制度建设DqL易文君-文库范文网

  根据监管规定、集团规定及公司的发展情况,起草和更新内部审计相关制度。DqL易文君-文库范文网

  关系管理DqL易文君-文库范文网

  就内部审计项目外包的相关工作,与外部审计事务所进行沟通。DqL易文君-文库范文网

  审计整改跟踪DqL易文君-文库范文网

  参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。DqL易文君-文库范文网

  主管分配的其他工作任务DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇24

  1、 按照审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审计证据,支持审计发现,并对发现问题进行持续跟踪;DqL易文君-文库范文网

  2、 协助开展基于某项业务环节的审计工作,对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;DqL易文君-文库范文网

  3、 做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;DqL易文君-文库范文网

  4、 协助具体审计项目的组织和实施;DqL易文君-文库范文网

  5、 编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;DqL易文君-文库范文网

  6、 整理、归档各项审计资料,管理审计档案;DqL易文君-文库范文网

  7、 参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;DqL易文君-文库范文网

  8、 按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇25

  1、与企业沟通,了解企业基本财务情况;DqL易文君-文库范文网

  2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;DqL易文君-文库范文网

  3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审计方面的问题;DqL易文君-文库范文网

  4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表DqL易文君-文库范文网

  5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;DqL易文君-文库范文网

  6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软企业报告;DqL易文君-文库范文网

  7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题:比如开票类别、研发费用归集等;DqL易文君-文库范文网

  8、完成领导交代的其他事务。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇26

  1) 组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;DqL易文君-文库范文网

  2) 执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;DqL易文君-文库范文网

  3) 对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;DqL易文君-文库范文网

  4) 与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;DqL易文君-文库范文网

  5) 协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;DqL易文君-文库范文网

  6) 跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;DqL易文君-文库范文网

  7) 执行上司临时安排的突发/其他工作任务。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇27

  1、独立承担大(企业集团或上市公司)、中、小型项目的外勤主管工作(现场负责人),全面负责项目组各个外勤单位的现场管理、底稿归档;DqL易文君-文库范文网

  2、对审计助理人员进行有效的督导和培训。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇28

  1.完善、执行财务相关制度。DqL易文君-文库范文网

  2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。DqL易文君-文库范文网

  3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。DqL易文君-文库范文网

  4.负责产品成本核算、纳税申报。DqL易文君-文库范文网

  5.保障运作资金供应和现金流畅顺,有效进行结算管理和应收、应付账款管理。DqL易文君-文库范文网

  6.协调税务、银行等相关机构的关系。DqL易文君-文库范文网

  7.配合工商、税务等部门的年检及审计工作。DqL易文君-文库范文网

  8.熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。DqL易文君-文库范文网

  9.负责准备退税单据,进行退税业务。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇29

  1、协助经理对本中心进行管理,推动审计工作的顺利开展。DqL易文君-文库范文网

  2、协助经理制定内部审计规章制度、办法、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施。DqL易文君-文库范文网

  3、协助经理组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的'专题审计活动。DqL易文君-文库范文网

  4、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核,审计报告和审计调查报告的编写工作。DqL易文君-文库范文网

  5、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作。DqL易文君-文库范文网

  6、协助经理开展咨询工作和业务培训。DqL易文君-文库范文网

  7、完成上级安排的其他工作。DqL易文君-文库范文网

内部审计的职责和权限 篇30

  1、负责编制公司内部审计工作计划并组织实施;DqL易文君-文库范文网

  2、实施内部审计工作,对各成员公司项目经营风险及时预警;DqL易文君-文库范文网

  3、负责配合上级对各成员公司及所属项目开展审计工作;DqL易文君-文库范文网

  4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况,督促相关被审计单位整改;DqL易文君-文库范文网

  5、负责公司内控体系建设,对风险点进行评估、预警及应对。DqL易文君-文库范文网

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