审计主管工作职责(精选35篇)
审计主管工作职责 篇1
1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的合法性;
2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;
3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;
4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的`具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;
5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;
6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。
审计主管工作职责 篇2
1、制定审计事项的工作方案、工作计划、审计指引等,配合建立审计业务标准体系;
2. 对公司运营、开发、工程、成本、设计等大生产环节管理的业务真实性、合法性、效益性进行监督审计验收;
3、编制审计报告,提出合理整改意见、督促整改落实;
4、对公司制度体系、流程审核,提出合理优化建议,督促整改实施。
审计主管工作职责 篇3
1.审计、财务会计或工程类等相关专业,有国际注册内部审计师或注册会计师资格或会计师资格、有海外背景或跨国企业工作经验者优先;
2.大型石化、化纤行业5年以上工作经验,熟练掌握财务、审计或工程类专业知识,熟悉行业内部控制管理和流程梳理及风险评估等。
3.掌握内部控制和公司治理等相关专业知识;编制工程审计年度计划个方案,协助上级建立工程审计模式,并组织开展工程审计工作。
审计主管工作职责 篇4
1、协助拟定并完善内部审计制度和流程,协助制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;
2、协助拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、组织实施财务审计、专项审计、经营审计、管理人员离任审计、内控审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;
4、对公司的重大事件进行审计调查,并提出有效可行的解决方案;
5、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
6、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;
7、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;
8、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;
9、负责对部门内部员工进行管理和对下属企业审计部门进行指导;
10、负责受理、调查内部投诉或举报,针对反应的问题进行调查研究。
审计主管工作职责 篇5
1、根据年度审计计划,负责各项审计的具体工作;
2、能够根据审计目标编制项目审计详细方案,将具体审计程序和发现事项记录;
于审计工作底稿,对自已的工作底稿的真实性负责;
3、向审计项目经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;
4、编制审计报告,披露问题,提出改进建议;
5、收集、整理和归档项目审计工作底稿。
审计主管工作职责 篇6
1. 财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;
2.流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;
3. 法务审计。组织开展公司各项法律合规审查工作,对风险指标情况进行分析,并向分子公司提供专业指导意见和法律支持;
4. 生产审计。审计监督各区域公司业务及项目实施合法合规性;
5. 风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;
6. 审计经理安排的其他工作。
审计主管工作职责 篇7
1、 审核工程结算,对结算的准确性负责。
2、 对工程结算审减金额较大的形成案例沉淀,与相关部门交流分享,并对发现问题的规避提出合理化建议。
3、 招标工程的开标、议标、清标工作,对投标价格的合理性给予专业意见。
4、 完成领导临时安排的测算、复核工作。
审计主管工作职责 篇8
1、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;
2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;
3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、完成上级领导交办的其他工作。
审计主管工作职责 篇9
1、在集团及上级部门领导下开展工作;
2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;
3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;
4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;
5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;
6、负责落实审计部门的审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;
7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;
8、负责内部审计协会相关工作;
9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;
10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;
11、负责完成处领导交办的其他工作。
审计主管工作职责 篇10
1、完善公司内部审计和监察体系,制定内部审计和监察制度;
2、负责公司及下属管理企业的内审工作,配合国资系统、上级单位、外审单位对公司实施的审计和监察工作。
3、制定年度审计和监察计划,根据计划实施审计和监察工作;
4、负责公司采购招标和内部采购的监督工作,对产品、价格和采购的全流程进行监察;
审计主管工作职责 篇11
1、配合审计总监完善公司内部审计制度。
2、独立牵头开展审计工作,能够组织完成离任、任期、专项审计等工作。
3、独立完成审计工作底稿,针对审计重点内容拟定完成审计报告。
4、在审计过程中能够发现问题、提出解决问题的方法,并组织实施整改。
5、能够协助指导审计专员开展具体审计事项,提高团队协作能力。
审计主管工作职责 篇12
1. 组织公司及下属控股公司的内控管理体系、制度和相关流程的制定和改善;
2. 公司及下属控股公司关键控制点内控执行情况监督和检查;
3. 公司及下属控股公司风险管理体系评估与审核;
4. 公司及下属公司的重大项目审计;
5. 公司条线领导或下属控股公司领导离任、任期终结或年度经济责任审计;
6. 公司及下属控股公司生产经营、投资、经济合同签订等实施内部审计;
7. 公司及下属控股公司收购、兼并、清算、重大招投标等实施内部审计;
8. 协助、配合外部审计机构对公司及下属控股公司的审计工作。
审计主管工作职责 篇13
1、协助审计部门负责人开展集团内部审计工作;
2、根据公司年度审计计划开展内控审计,形成审计建议并跟踪整改落实;
3、审查公司政策、程序,识别其中风险点,对管理风险和运行效率提供改善建议;
4、对严重违反财经纪律和公司规章制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案稽查;
5、负责集团内部反贪,行贿受贿、徇私舞弊等行为的稽查;对集团所属各部门负责人任期内经济责任进行期中和离任稽查;
6、及时向审计经理通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向领导提交审计报告,在报告中作出合理分析并持续监控后续改善行动;
7、负责公司员工的举报、控告的调查核实,并按规定进行处理和答复;
8、负责组织内部控制的培训与宣传;
9、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
审计主管工作职责 篇14
1、协助审计部领导规划、制定年度审计工作计划;
2、合理规划具体的审计工作,并监控整个审计过程;
3、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
4、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险点进行跟踪控制;
5、稽核调研。
审计主管工作职责 篇15
1、 对工程及材料款项支付相关资料抽查其合规性、准确性;
2、会计凭证合规性、准确性抽查;
3、负责外部税务提供的专项检查报告及报表、外部财务审计及其他需要对外提供的财务信息及报表;
4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;
5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;
6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。
审计主管工作职责 篇16
1.协助审计部负责人并完善内部审计制度和流程,制订审计计划
2、根据审计计划拟定具体审计项目的审计方案,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通 ,编制工作底稿、审计报告,并督促跟踪审计结论和建议的落实
3、根据公司廉洁建设要求,开展预防舞弊的工作,对涉嫌舞弊的人员、行为开展行专项调查。
4、依据国家内部控制规范和企业的内部控制要求,协助审计部负责人完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作
5、其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
审计主管工作职责 篇17
1、必须有集团公司内审体系搭建经验,能协助分管副总经理(兼内审部主任)搭建内审体系,编制年度审计工作计划,并对其组织实施;
2、有能力组织团队成员开展各类审计、审计整改落实、审计通报等例行工作;
3、识别公司潜在的监管与合规风险,及时汇报并提出相应的整改措施和应急预案;
4、审查和评价公司内部制度设计和执行的有效性。协助领导建立完善的内部审计体系和内部控制体系;
5、负责各项资金的管理和使用情况的审计,对财务管理制度、会计核算流程进行内部审计测试、评价;
6、参与对公司各部门预算的执行情况进行审计监督。
审计主管工作职责 篇18
1、根据企业内部控制基本规范、公司内控制度对总部及下属分子公司和事业部进行主要业务循环流程审计,发现审计问题并提出改进建议。能独立开展审计工作,编制审计底稿,出具审计报告并与被审计单位及部门沟通。
2、协助建立健全健全公司内控制度,检查各项制度、政策的有效性和执行情况。
3、参与事业部及分子公司经营者进行离任审计,对经营者业绩及合规性进行评价。
4、公司管理层委托的专项反舞弊调查。
5、执行部门日常事务及领导交办的其他事项。
审计主管工作职责 篇19
1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;
2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
审计主管工作职责 篇20
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
审计主管工作职责 篇21
1、协助完善并监督各部门内控制度的执行;
2、协助建设审计标准化体系,完善内控审计的相关流程,给予规避风险建议;
3、对公司主要管理人员和关键岗位人员的岗位调整进行经济责任审计;
4、揭示审计过程中发现的问题,提出审计建议并汇报给领导;
5、负责跟踪问题整改、审计意见执行,对重要事项进行专项后续审计;
6、完成领导安排的其他事务。
审计主管工作职责 篇22
1、负责公司各项资产的安全和完整进行审查和评估;
2、负责公司财务报表、账务处理的准确性及完整性进行审查和评估;
3、负责公司经营管理可能存在的薄弱与风险环节进行审查和评估;
4、负责公司监控机制的严密性、有效性和完整性进行审查和评估;
5、负责公司组织结构、系统和程序是否恰当进行审查和评估,以确保成果与既定目标一致;
6、负责公司各重要岗位管理人员任期工作进行审查和评估;
7、对公司各种资源的合理配置与利用效果进行审查和评估;对公司各种违规、违纪案件进行调查等。
审计主管工作职责 篇23
1. 协助完成集团内部业绩审计、内控合规审计、反腐专项审计、信息披露审计等审计工作;
2. 开展审计项目的前期准备工作,包括拟定审计方案、审计程序等
3. 依据审计方案及程序要求,对相关审计资料进行收集、检查、审核等;
4. 针对各项审计工作的结果,编制审计报告、审计建议等;
5. 协助负责对审计发现的问题进行追踪,检查其整改情况;
6. 协助完成集团内部各项业绩审计、专项审计的等审计工作;
7. 负责审计收集资料、审计底稿等文件的整理归档工作;
8. 积极完成领导安排的其他工作。
审计主管工作职责 篇24
1.负责建立信息系统风险评估机制,制定信息系统审计制度;
2.利用计算机辅助审计技术,对业务和财务数据进行有效地监控和检查;
3.定期提供非现场审计数据,配合现场审计工作;
4.负责远程审计系统的开发和维护;
5.组织实施信息系统风险评估与审计;
6.领导安排的其它工作。
审计主管工作职责 篇25
1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;
4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;
5、草拟审计报告,提出审计建议;
6、参与现场审计,完成内外审计的协调沟通工作;
审计主管工作职责 篇26
1、根据公司的战略和发展要求,协助部门负责人制定内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划和组织实施;
2、负责对集团本部及子公司的财务收支、有关经济合同、执行国家法律法规情况等进行审计监督;
3、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、负责协调部门与各子公司的关系;
6、完成领导交办的其他工作
审计主管工作职责 篇27
1.根据内部审计目标和审计计划,组织开展各类专项审计工作;
2.负责监督、检查集团财务及相关部门审计意见的执行情况;
3.负责编写审计报告初稿,并提出合理的审计意见;
4.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
5.开展经济责任审计及离任审计工作;
6.对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议;
7.完成领导安排的其他工作。
审计主管工作职责 篇28
1、能独立承担中小企业年报审计、所得税汇算清缴鉴证业务;
2、做好客户关系的维护工作,制作客户需提供的资料清单,与客户保持良好的沟通与联系;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实。
审计主管工作职责 篇29
1、拟定和优化审计制度流程,并贯彻执行;
2、拟定项目审计方案报部门领导审核,负责审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和建议,编制审计底稿、草拟审计报告,并跟踪审计结果的执行情况,
3、根据管控权限和相关管理制度的规定指导、管理下属公司的内部审计工作。
审计主管工作职责 篇30
1、协助审计经理完成审计部年度工作计划,可以独立开展审计工作,并提出优化建议;
2、独立开展项目调查,收集落实审计证据,分析并论证问题发现,初拟审计报告;
3、对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实;
4、按照要求形成规范的工作底稿,归档后妥善保管审计档案;
5、完成领导交付的其他工作任务。
审计主管工作职责 篇31
1.协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;
2.实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;
3.监督审计问题的整改实施跟踪情况
4.完成上级领导下达的临时性事务。
审计主管工作职责 篇32
1、参与实施内部财务审计工作;
2、参与实施年度例行审计(经营管理审计);
3、参与实施专项审计;
4.参与实施尽职调查;
5、完善审计底稿和审计证据;
6、负责与被审单位的沟通,督促审计整改与落实工作;
审计主管工作职责 篇33
1.根据年度责任目标,拟定各项内部审计制度,以及监事会相关制度;
2. 根据年度责任目标,制定审计工作计划,并组织对计划进行具体实施;
3.根据年度责任目标,对公司的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理进行审计,对重大经济合同、投资项目可行性研究、资产重组方案提出审计建议,督促落实审计发现问题的整改工作,并进行后续跟踪审计;
4.负责监事会办公室日常工作; 完成领导交办的其它工作。
审计主管工作职责 篇34
1、协助部门总监制定并执行集团年度审计计划和各类内部审计工作;
2、按计划定期或不定期带队开展对集团和下属分、子公司的进行财务审计、绩效审计和专项审计;
3、拟定审计方案,获取审计证据,整理审计数据及档案,编制及审核内部控制和内部审计报告;
4、对集团部门各及分、子公司内控管理流程和制度的执行状况提出评价和建议;
5、检查内部审计项目的整改执行工作,跟踪审计意见和建议的落实情况;
6、健全并优化企业内控审计管理制度及业务流程、作业指导书。
审计主管工作职责 篇35
1、 按照年度审计计划安排,参与集团内各品牌的内部审计工作;
2、 汇报审计发现,整理审计底稿,协助出具审计报告;
3、 审计经理交代的其他工作。
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